部门(单位)整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 002001大石桥市人民代表大会常务委员会本级-210882000 | ||||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 694.82 | ||||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 694.82 | ||||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
年度主要任务 | 基本支出公用经费(保运转) | 47.203977 | 47.2 | 100% | 8 | 8 | |||||||||||||
基本支出公用经费(其他) | 3.075 | 3.07 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||||
基本支出人员经费(刚性) | 142.04713 | 142.04 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||||
基本支出人员经费(保工资) | 500.06916 | 500.06 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||||
基本支出公用经费(刚性) | 22.751961 | 22.75 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
年度目标 | 保证单位正常运转,完成工作目标 | 保证单位正常运转,完成工作目标 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
社会效应 | 经济效益 | 完工验收通过率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
服务对象满意度 | 人大代表满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
人大代表对人大工作满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 创新监督一府一委两院模式 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
建立预算绩效管理机制 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
总评价得分 | 100 | ||||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 | 进一步规范预算管理,切实做好预算公开工作,推动建立全面、规范、标准、科学的预算制度 | ||||||||||||||||||
建议改进业务管理 | |||||||||||||||||||
建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
建议改进资产管理 | |||||||||||||||||||
建议改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
规范预算管理 | |||||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||||
主管部门总体意见 | |||||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
规范预算管理 | |||||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他意见 | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 | ||||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 人代会2024 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市人民代表大会常务委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市人民代表大会常务委员会本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 59 | 全年执行数 | 59 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 依法选举“一府两院”及常委会组成人员:听取审议通过各项工作报告:票决通过各项工作报告决议草案;依法完成各项议程,履行人大职能。 | 依法选举“一府两院”及常委会组成人员:听取审议通过各项工作报告:票决通过各项工作报告决议草案;依法完成各项议程,履行人大职能。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 会议召开次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
召开会议次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 会议培训设施功能运转无故障率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
视频会议正常率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对社会影响力提高程度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众认可度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | |||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | √ | 进一步规范预算管理,切实做好预算公开工作,推动建立全面、规范、标准、科学的预算制度 | |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 副处以上话费补贴2024 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市人民代表大会常务委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市人民代表大会常务委员会本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 在职及离退休副处级以上的话费补贴 | 此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 实际补贴项目数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | √ | 其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
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补贴任务完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | √ | 其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
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质量指标 | 退职人员补贴标准提高比例 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | √ | 其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
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各档补贴标准达标率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | √ | 其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 辽宁省内各市保险费补贴覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | √ | 其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
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绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 补贴政策可持续性 | <= | 1 | 年 | 1 | 100% | 20 | 20 | √ | 其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | √ | 进一步规范预算管理,切实做好预算公开工作,推动建立全面、规范、标准、科学的预算制度 | |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 代表培训费2024 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市人民代表大会常务委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市人民代表大会常务委员会本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 4.49 | 全年执行数 | 4.49 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | "学习新时期人大相关法律法规及中共中央关于依法治国重大理论政策;学习交流市、县人大工作经验;增强人大工作的责任感和使命感。" | 学习新时期人大相关法律法规及中共中央关于依法治国重大理论政策;学习交流市、县人大工作经验;增强人大工作的责任感和使命感。" | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 参加培训人员到课率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
培训学员计划完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 参加培训人员的到课率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
培训完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增收致富培训人员增收比例 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 增收致富培训人员增收比例 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | |||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | √ | 进一步规范预算管理,切实做好预算公开工作,推动建立全面、规范、标准、科学的预算制度 | |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 代表活动经费2024 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市人民代表大会常务委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市人民代表大会常务委员会本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | "依法开展“代表之家和代表工作站”工作,创建完善人大代表之家;组织代表开展“三查”活动,增强代表履职能力;开展代表接待选民、述职评议,加强任后监督。" | 此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 体育活动任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 13 | ||||||||
赛事和活动任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 13 | √ | 其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
|||||||
质量指标 | 开展活动完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 13 | √ | 其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
||||||
活动合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 13 | √ | 其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
|||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 平均科技活动投入强度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | √ | 其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
|||||
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高法治文化宣传活动力度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | √ | 其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | √ | 进一步规范预算管理,切实做好预算公开工作,推动建立全面、规范、标准、科学的预算制度 | |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 本级代表通讯交通费补贴2024 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市人民代表大会常务委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市人民代表大会常务委员会本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 47.49 | 全年执行数 | 47.49 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 根据省办公厅[2019]52号文件关于印发《辽宁省人大代表活动经费管理使用办法(试行)》 | 据省办公厅[2019]52号文件关于印发《辽宁省人大代表活动经费管理使用办法(试行)》,执行100% | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
项目合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 项目整体投资支付率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 基本实现年度经济效益目标的项目比例 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | |||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | √ | 进一步规范预算管理,切实做好预算公开工作,推动建立全面、规范、标准、科学的预算制度 | |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 办公设备购置2024 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市人民代表大会常务委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市人民代表大会常务委员会本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 购买办公用电脑,打印机,空调,等 | 此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 设备购置费 | = | 8200 | 元 | 8200 | 100% | 13 | 13 | √ | 其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
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新增设备价值 | >= | 0.82 | 万元 | 0.82 | 100% | 13 | 13 | √ | 其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
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质量指标 | 设备验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13 | 13 | √ | 其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
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设备完好达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13 | 13 | √ | 其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | √ | 其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
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绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | √ | 其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | √ | 进一步规范预算管理,切实做好预算公开工作,推动建立全面、规范、标准、科学的预算制度 | |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 |
预算项目(政策)绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2024常务例会 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市人民代表大会常务委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市人民代表大会常务委员会本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 听取审议“一府两院”专项工作报告;依法任命国家公职人员:对政府组成部门进行工作评议,对人大代表履职情况进行评议;票决专项工作报告。 | 听取审议“一府两院”专项工作报告;依法任命国家公职人员:对政府组成部门进行工作评议,对人大代表履职情况进行评议;票决专项工作报告。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 召开会议次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | √ | 其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
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召开会议次数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | √ | 其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
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质量指标 | 会议培训设施功能运转无故障率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | √ | 其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
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视频会议正常率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | √ | 其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高社会公众认知度 | > | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | √ | 其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
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绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众认可度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | √ | 其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未执行预算,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | √ | 进一步规范预算管理,切实做好预算公开工作,推动建立全面、规范、标准、科学的预算制度 | |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 |