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2024年大石桥市钢都街道办事处整体绩效自评及项目支出绩效自评

发布时间:2025-07-18

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部门(单位)整体绩效自评表
(2024年度)
部门(单位)名称 758001大石桥市钢都街道办事处本级-210882000
部门年初预算收入金额 784.86
部门年初预算支出金额 784.86
年度主要任务 对应项目 项目下达金额 项目执行金额 项目执行率 分值 得分
年度主要任务 基本支出人员经费(保工资) 572.921477 572.92 100% 6.6 6.6
基本支出人员经费(刚性) 124.75316 124.75 100% 6.6 6.6
基本支出公用经费(刚性) 27 27 100% 6.6 6.6
基本支出公用经费(其他) 3.54 3.54 100% 6.6 6.6
基本支出公用经费(保运转) 122.466843 122.46 100% 6.6 6.6
基本支出人员经费(其他) 0 0 0.00% 7 0
年度目标 年初总体目标 全年完成情况
年度目标 保障工作运行,完成当年任务,有效提高工作效率。 项目绩效目标基本完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 全年完成值 完成程度 分值 得分 偏差原因分析 改进措施
绩效指标 经费保障原因分析 制度保障原因分析 人员保障原因分析 硬件条件保障原因分析 其他原因分析
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 100 1 3.5 3.5
履职效能 整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 100 1 3.3 3.3
工作完成及时率 = 100 % 100 1 3.3 3.3
工作质量达标率 = 100 % 100 1 3.3 3.3
基础管理 依法行政能力 管理规范 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 1 3.3 3.3
综合管理水平 管理规范 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 1 3.3 3.3
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 100 1 1.6 1.6
预算调整率 <= 5 % 5 1 1.6 1.6
结转结余变动率 <= 0 % 0 1 1.8 1.8
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 100 1 0.7 0.7
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 1 0.7 0.7
预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 1 0.7 0.7
预算收入管理规范性 管理规范 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 1 0.7 0.7
财务管理 内控制度有效性 制度有效 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 1 0.7 0.7
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 100 1 0.8 0.8
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 0 1 0.7 0.7
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 0 1 2.5 2.5
在职人员控制率 <= 100 % 100 1 2.5 2.5
社会效应 政治效益 有利于维护社会稳定 有利于 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 1 6.6 6.6
社会效益 促进地区发展 有效促进 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 1 6.6 6.6
社会公众满意度 窗口服务效率满意度 >= 95 % 95 1 6.8 6.8
可持续性 体制机制改革 服务体制改革 改革有效 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 1 2.5 2.5
建立预算绩效管理机制 有效建立 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 1 2.5 2.5
总评价得分 93
结果应用建议 结果应用建议选项 具体建议内容
建议进一步规范预算管理
建议改进业务管理
建议改进预算编制管理
建议进一步提升预算执行效率和效益 项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
建议改进资产管理
建议改进政府采购管理
建议调整公共服务标准
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额
建议消减低效、无效资金或结构调整
建议回收长期沉淀的资金
其他建议
主管部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
规范预算管理
改进业务管理
改进预算编制管理
提升预算执行效率和效益
改进资产管理
改进政府采购管理
调整公共服务标准
削减低效、无效资金
对资金结构进行调整
收回长期沉淀的资金
其他意见
主管部门总体意见
财政部门审核意见 建议继续全额安排 三保项目,继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
规范预算管理
改进业务管理
改进预算编制管理
提升预算执行效率和效益
改进资产管理
改进政府采购管理
调整公共服务标准
削减低效、无效资金
对资金结构进行调整
收回长期沉淀的资金
其他意见
财政部门总体意见 三保项目,继续全额安排
预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)
项目(政策)名称 钢都村干部保险补助
主管部门 大石桥市钢都街道办事处-
实施单位 大石桥市钢都街道办事处本级-
项目预算金额(万元) 3 全年执行数 3 执行率 100%
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
年度总体目标 村干部保险补助(镇街承担),补助村干部养老、工伤、失业等保险配套部分。 项目绩效目标完成情况良好
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 全年
完成值
完成程度 分值 得分 未完成原因分析 改进措施
运算
符号
内容 度量
单位
经费保障 制度保障 人员保障 硬件条件保障 其他 原因说明
产出指标 数量指标 资金到位率 = 100 % 100 100% 12.5 12.5
受益对象数量 >= 5 5 100% 12.5 12.5
质量指标 工作效率提升率 >= 95 % 100 100% 12.5 12.5
预算执行率 >= 50 % 100 100% 12.5 7.5
效益指标 社会效益指标 人民幸福指数提升 有效提升 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 100% 20 20
绩效指标 效益指标 可持续影响指标 政策可持续性 可持续 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 100% 20 20
指标自评得分小计 85 预算执行率得分 10 减分项 0 绩效自评总得分 95
结果应用建议 结果应用建议选项 具体建议内容
改进预算项目管理(改进措施和方式) 项目资金应由财政统一负责,资金不应占用镇街经费,减少镇街经济负担,更好地完成项目
规范财政资金管理
完善制度设计,建议进行政策调整
政策到期,建议重新发布
建议调整公共服务标准
不再继续安排
减少或取消安排
结构调整,压低效补高效
预算一次核定、资金分年度拨付
其他建议
主管部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见
财政部门审核意见 建议继续全额安排 三保项目,继续全额安排,上级安排项目
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见
财政部门总体意见 三保项目,继续全额安排,上级安排项目
预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)
项目(政策)名称 街道信访经费
主管部门 大石桥市钢都街道办事处-
实施单位 大石桥市钢都街道办事处本级-
项目预算金额(万元) 21 全年执行数 21 执行率 100%
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
年度总体目标 用于信访工作,维护社会稳定,保障人民群众的合法权益 项目绩效目标完成情况良好
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 全年
完成值
完成程度 分值 得分 未完成原因分析 改进措施
运算
符号
内容 度量
单位
经费保障 制度保障 人员保障 硬件条件保障 其他 原因说明
产出指标 数量指标 受益对象数量 >= 30000 30000 100% 12.5 12.5
资金到位率 = 100 % 100 100% 12.5 12.5
质量指标 工作效率提升率 >= 85 % 85 100% 12.5 12.5
预算执行率 >= 90 % 100 100% 12.5 12.5
效益指标 社会效益指标 人民幸福指数提升 有效提升 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 100% 20 20
绩效指标 效益指标 可持续影响指标 政策可持续性 可持续 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 100% 20 20
指标自评得分小计 90 预算执行率得分 10 减分项 0 绩效自评总得分 100
结果应用建议 结果应用建议选项 具体建议内容
改进预算项目管理(改进措施和方式) 项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
规范财政资金管理
完善制度设计,建议进行政策调整
政策到期,建议重新发布
建议调整公共服务标准
不再继续安排
减少或取消安排
结构调整,压低效补高效
预算一次核定、资金分年度拨付
其他建议
主管部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见
财政部门审核意见 建议继续全额安排 三保项目,继续全额安排,上级安排项目
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见
财政部门总体意见 三保项目,继续全额安排,上级安排项目
预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)
项目(政策)名称 安全巡查人员补助
主管部门 大石桥市钢都街道办事处-
实施单位 大石桥市钢都街道办事处本级-
项目预算金额(万元) 1.32 全年执行数 1.32 执行率 100%
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
年度总体目标 安全巡查人员补助用于安全巡查人员的生活补助,提高工作积极性,保障应急管理水平。 项目绩效目标完成情况良好
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 全年
完成值
完成程度 分值 得分 未完成原因分析 改进措施
运算
符号
内容 度量
单位
经费保障 制度保障 人员保障 硬件条件保障 其他 原因说明
产出指标 数量指标 受益对象数量 >= 20000 20000 100% 12.5 12.5
资金到位率 = 100 % 100 100% 12.5 12.5
质量指标 应急保障能力建立 有效建立 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 100% 12.5 12.5
预算执行率 >= 100 % 100 100% 12.5 12.5
效益指标 社会效益指标 提高工作效率 有效提高 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 100% 20 20
绩效指标 效益指标 可持续影响指标 政策可持续性 可持续 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 100% 20 20
指标自评得分小计 90 预算执行率得分 10 减分项 0 绩效自评总得分 100
结果应用建议 结果应用建议选项 具体建议内容
改进预算项目管理(改进措施和方式) 项目资金应由财政统一安排,不应占用镇街经费,减少镇街经费的负担,才能更好地完成项目
规范财政资金管理
完善制度设计,建议进行政策调整
政策到期,建议重新发布
建议调整公共服务标准
不再继续安排
减少或取消安排
结构调整,压低效补高效
预算一次核定、资金分年度拨付
其他建议
主管部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见
财政部门审核意见 建议继续全额安排 继续全额安排,上级安排项目
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见
财政部门总体意见 继续全额安排,上级安排项目
预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)
项目(政策)名称 村级组织办公经费
主管部门 大石桥市钢都街道办事处-
实施单位 大石桥市钢都街道办事处本级-
项目预算金额(万元) 20 全年执行数 20 执行率 100%
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
年度总体目标 村社区经费全部服务于群众,推动村社区防疫及网格相关工作的进行。 项目绩效目标完成情况良好
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 全年
完成值
完成程度 分值 得分 未完成原因分析 改进措施
运算
符号
内容 度量
单位
经费保障 制度保障 人员保障 硬件条件保障 其他 原因说明
产出指标 数量指标 受益对象数量 >= 20000 20000 100% 12.5 12.5
资金到位率 = 100 % 100 100% 12.5 12.5
质量指标 工作效率提升率 >= 95 % 95 100% 12.5 12.5
预算执行率 >= 50 % 100 100% 12.5 7.5
效益指标 社会效益指标 人民幸福指数提升 有效提升 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 100% 20 20
绩效指标 效益指标 可持续影响指标 政策可持续性 可持续 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 100% 20 20
指标自评得分小计 85 预算执行率得分 10 减分项 0 绩效自评总得分 95
结果应用建议 结果应用建议选项 具体建议内容
改进预算项目管理(改进措施和方式) 项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
规范财政资金管理
完善制度设计,建议进行政策调整
政策到期,建议重新发布
建议调整公共服务标准
不再继续安排
减少或取消安排
结构调整,压低效补高效
预算一次核定、资金分年度拨付
其他建议
主管部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见
财政部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见 财政部门无意见。
财政部门总体意见 财政部门无意见。
预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)
项目(政策)名称 村必要支出
主管部门 大石桥市钢都街道办事处-
实施单位 大石桥市钢都街道办事处本级-
项目预算金额(万元) 0 全年执行数 0 执行率 0.0%
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
年度总体目标 村社区经费全部服务于群众,推动村社区防疫及网格相关工作的进行。 项目绩效目标未完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 全年
完成值
完成程度 分值 得分 未完成原因分析 改进措施
运算
符号
内容 度量
单位
经费保障 制度保障 人员保障 硬件条件保障 其他 原因说明
产出指标 数量指标 受益对象数量 >= 20000 0 0.0% 12.5 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
资金到位率 = 100 % 0 0.0% 12.5 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
质量指标 工作效率提升率 >= 95 % 0 0.0% 12.5 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
预算执行率 >= 50 % 0 0.0% 12.5 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
效益指标 社会效益指标 人民幸福指数提升 有效提升 未达成预期指标且效果较差60%-0% 0.0% 20 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
绩效指标 效益指标 可持续影响指标 政策可持续性 可持续 未达成预期指标且效果较差60%-0% 0.0% 20 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
指标自评得分小计 0 预算执行率得分 0 减分项 0 绩效自评总得分 0
结果应用建议 结果应用建议选项 具体建议内容
改进预算项目管理(改进措施和方式) 项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
规范财政资金管理
完善制度设计,建议进行政策调整
政策到期,建议重新发布
建议调整公共服务标准
不再继续安排
减少或取消安排
结构调整,压低效补高效
预算一次核定、资金分年度拨付
其他建议
主管部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见
财政部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见 财政部门无意见。
财政部门总体意见 财政部门无意见。
预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)
项目(政策)名称 村干部工资报酬
主管部门 大石桥市钢都街道办事处-
实施单位 大石桥市钢都街道办事处本级-
项目预算金额(万元) 125.45 全年执行数 8.98 执行率 7.16%
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
年度总体目标 村社区经费全部服务于群众,推动村社区防疫及网格相关工作的进行。 项目绩效目标完成情况良好
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 全年
完成值
完成程度 分值 得分 未完成原因分析 改进措施
运算
符号
内容 度量
单位
经费保障 制度保障 人员保障 硬件条件保障 其他 原因说明
产出指标 数量指标 受益对象数量 >= 20000 20000 100% 12.5 12.5
资金到位率 = 100 % 100 100% 12.5 12.5
质量指标 工作效率提升率 >= 95 % 95 100% 12.5 12.5
预算执行率 >= 50 % 100 100% 12.5 7.5
效益指标 社会效益指标 人民幸福指数提升 有效提升 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 100% 20 20
绩效指标 效益指标 可持续影响指标 政策可持续性 可持续 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 100% 20 20
指标自评得分小计 85 预算执行率得分 0.72 减分项 26.716 绩效自评总得分 59
结果应用建议 结果应用建议选项 具体建议内容
改进预算项目管理(改进措施和方式) 项目资金应由财政统一安排,不应占用镇街经费,减少镇街经费的负担,才能更好地完成项目
规范财政资金管理
完善制度设计,建议进行政策调整
政策到期,建议重新发布
建议调整公共服务标准
不再继续安排
减少或取消安排
结构调整,压低效补高效
预算一次核定、资金分年度拨付
其他建议
主管部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见
财政部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见 财政部门无意见。
财政部门总体意见 财政部门无意见。
预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)
项目(政策)名称 村干部养老保险补助
主管部门 大石桥市钢都街道办事处-
实施单位 大石桥市钢都街道办事处本级-
项目预算金额(万元) 0 全年执行数 0 执行率 0.0%
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
年度总体目标 村社区经费全部服务于群众,推动村社区防疫及网格相关工作的进行。 项目绩效目标未完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 全年
完成值
完成程度 分值 得分 未完成原因分析 改进措施
运算
符号
内容 度量
单位
经费保障 制度保障 人员保障 硬件条件保障 其他 原因说明
产出指标 数量指标 受益对象数量 >= 20000 0 0.0% 12.5 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
资金到位率 = 100 % 0 0.0% 12.5 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
质量指标 工作效率提升率 >= 95 % 0 0.0% 12.5 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
预算执行率 >= 50 % 0 0.0% 12.5 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
效益指标 社会效益指标 人民幸福指数提升 有效提升 未达成预期指标且效果较差60%-0% 0.0% 20 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
绩效指标 效益指标 可持续影响指标 政策可持续性 可持续 未达成预期指标且效果较差60%-0% 0.0% 20 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
指标自评得分小计 0 预算执行率得分 0 减分项 0 绩效自评总得分 0
结果应用建议 结果应用建议选项 具体建议内容
改进预算项目管理(改进措施和方式) 项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
规范财政资金管理
完善制度设计,建议进行政策调整
政策到期,建议重新发布
建议调整公共服务标准
不再继续安排
减少或取消安排
结构调整,压低效补高效
预算一次核定、资金分年度拨付
其他建议
主管部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见
财政部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见 财政部门无意见。
财政部门总体意见 财政部门无意见。
预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)
项目(政策)名称 公共服务运行及环境整治
主管部门 大石桥市钢都街道办事处-
实施单位 大石桥市钢都街道办事处本级-
项目预算金额(万元) 0 全年执行数 0 执行率 0.0%
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
年度总体目标 村社区经费全部服务于群众,推动村社区防疫及网格相关工作的进行。 项目绩效目标未完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 全年
完成值
完成程度 分值 得分 未完成原因分析 改进措施
运算
符号
内容 度量
单位
经费保障 制度保障 人员保障 硬件条件保障 其他 原因说明
产出指标 数量指标 受益对象数量 >= 20000 0 0.0% 12.5 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
资金到位率 = 100 % 0 0.0% 12.5 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
质量指标 工作效率提升率 >= 95 % 0 0.0% 12.5 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
预算执行率 >= 50 % 0 0.0% 12.5 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
效益指标 社会效益指标 人民幸福指数提升 有效提升 未达成预期指标且效果较差60%-0% 0.0% 20 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
绩效指标 效益指标 可持续影响指标 政策可持续性 可持续 未达成预期指标且效果较差60%-0% 0.0% 20 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
指标自评得分小计 0 预算执行率得分 0 减分项 0 绩效自评总得分 0
结果应用建议 结果应用建议选项 具体建议内容
改进预算项目管理(改进措施和方式) 项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
规范财政资金管理
完善制度设计,建议进行政策调整
政策到期,建议重新发布
建议调整公共服务标准
不再继续安排
减少或取消安排
结构调整,压低效补高效
预算一次核定、资金分年度拨付
其他建议
主管部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见
财政部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见 财政部门无意见。
财政部门总体意见 财政部门无意见。
预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)
项目(政策)名称 2025年党建经费
主管部门 大石桥市钢都街道办事处-
实施单位 大石桥市钢都街道办事处本级-
项目预算金额(万元) 0 全年执行数 0 执行率 0.0%
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
年度总体目标 村社区经费全部服务于群众,推动村社区防疫及网格相关工作的进行。 项目绩效目标未完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 全年
完成值
完成程度 分值 得分 未完成原因分析 改进措施
运算
符号
内容 度量
单位
经费保障 制度保障 人员保障 硬件条件保障 其他 原因说明
产出指标 数量指标 资金到位率 = 100 % 0 0.0% 12.5 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
受益对象数量 >= 20000 0 0.0% 12.5 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
质量指标 预算执行率 >= 50 % 0 0.0% 12.5 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
工作效率提升率 >= 95 % 0 0.0% 12.5 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
效益指标 社会效益指标 人民幸福指数提升 有效提升 未达成预期指标且效果较差60%-0% 0.0% 20 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
绩效指标 效益指标 可持续影响指标 政策可持续性 可持续 未达成预期指标且效果较差60%-0% 0.0% 20 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
指标自评得分小计 0 预算执行率得分 0 减分项 0 绩效自评总得分 0
结果应用建议 结果应用建议选项 具体建议内容
改进预算项目管理(改进措施和方式) 项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
规范财政资金管理
完善制度设计,建议进行政策调整
政策到期,建议重新发布
建议调整公共服务标准
不再继续安排
减少或取消安排
结构调整,压低效补高效
预算一次核定、资金分年度拨付
其他建议
主管部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见
财政部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见 财政部门无意见。
财政部门总体意见 财政部门无意见。
预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)
项目(政策)名称 社区取暖费补差
主管部门 大石桥市钢都街道办事处-
实施单位 大石桥市钢都街道办事处本级-
项目预算金额(万元) 0 全年执行数 0 执行率 0.0%
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
年度总体目标 社区经费全部服务于群众,推动社区防疫及网格相关工作的进行。 项目绩效目标未完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 全年
完成值
完成程度 分值 得分 未完成原因分析 改进措施
运算
符号
内容 度量
单位
经费保障 制度保障 人员保障 硬件条件保障 其他 原因说明
产出指标 数量指标 受益对象数量 >= 50000 0 0.0% 12.5 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
资金到位率 = 100 % 0 0.0% 12.5 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
质量指标 工作效率提升率 >= 95 % 0 0.0% 12.5 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
预算执行率 >= 90 % 0 0.0% 12.5 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
效益指标 社会效益指标 人民幸福指数提升 有效提升 未达成预期指标且效果较差60%-0% 0.0% 20 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
绩效指标 效益指标 可持续影响指标 政策可持续性 可持续 未达成预期指标且效果较差60%-0% 0.0% 20 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
指标自评得分小计 0 预算执行率得分 0 减分项 0 绩效自评总得分 0
结果应用建议 结果应用建议选项 具体建议内容
改进预算项目管理(改进措施和方式) 项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
规范财政资金管理
完善制度设计,建议进行政策调整
政策到期,建议重新发布
建议调整公共服务标准
不再继续安排
减少或取消安排
结构调整,压低效补高效
预算一次核定、资金分年度拨付
其他建议
主管部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见
财政部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理 加强预算管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见
财政部门总体意见 进一步加强和完善预算管理
预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)
项目(政策)名称 社区办公经费
主管部门 大石桥市钢都街道办事处-
实施单位 大石桥市钢都街道办事处本级-
项目预算金额(万元) 0 全年执行数 0 执行率 0.0%
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
年度总体目标 社区经费全部服务于群众,推动社区防疫及网格相关工作的进行。 绩效目标未完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 全年
完成值
完成程度 分值 得分 未完成原因分析 改进措施
运算
符号
内容 度量
单位
经费保障 制度保障 人员保障 硬件条件保障 其他 原因说明
产出指标 数量指标 受益对象数量 >= 50000 0 0.0% 12.5 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
资金到位率 = 100 % 0 0.0% 12.5 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
质量指标 工作效率提升率 >= 95 % 0 0.0% 12.5 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
预算执行率 >= 90 % 0 0.0% 12.5 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
效益指标 社会效益指标 人民幸福指数提升 有效提升 未达成预期指标且效果较差60%-0% 0.0% 20 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
绩效指标 效益指标 可持续影响指标 政策可持续性 可持续 未达成预期指标且效果较差60%-0% 0.0% 20 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
指标自评得分小计 0 预算执行率得分 0 减分项 0 绩效自评总得分 0
结果应用建议 结果应用建议选项 具体建议内容
改进预算项目管理(改进措施和方式) 项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
规范财政资金管理
完善制度设计,建议进行政策调整
政策到期,建议重新发布
建议调整公共服务标准
不再继续安排
减少或取消安排
结构调整,压低效补高效
预算一次核定、资金分年度拨付
其他建议
主管部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见
财政部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理 加强预算管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见
财政部门总体意见 进一步加强和完善预算管理
预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)
项目(政策)名称 社区人员工资及保险
主管部门 大石桥市钢都街道办事处-
实施单位 大石桥市钢都街道办事处本级-
项目预算金额(万元) 158.52 全年执行数 158.52 执行率 100%
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
年度总体目标 村社区经费全部服务于群众,推动村社区防疫及网格相关工作的进行。 项目绩效目标完成情况良好
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 全年
完成值
完成程度 分值 得分 未完成原因分析 改进措施
运算
符号
内容 度量
单位
经费保障 制度保障 人员保障 硬件条件保障 其他 原因说明
产出指标 数量指标 受益对象数量 >= 50000 50000 100% 12.5 12.5
资金到位率 = 100 % 100 100% 12.5 12.5
质量指标 预算执行率 >= 90 % 90 100% 12.5 12.5
工作效率提升率 >= 95 % 95 100% 12.5 12.5
效益指标 社会效益指标 人民幸福指数提升 有效提升 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 100% 20 20
绩效指标 效益指标 可持续影响指标 政策可持续性 可持续 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 100% 20 20
指标自评得分小计 90 预算执行率得分 10 减分项 0 绩效自评总得分 100
结果应用建议 结果应用建议选项 具体建议内容
改进预算项目管理(改进措施和方式) 项目资金应由省统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
规范财政资金管理
完善制度设计,建议进行政策调整
政策到期,建议重新发布
建议调整公共服务标准
不再继续安排
减少或取消安排
结构调整,压低效补高效
预算一次核定、资金分年度拨付
其他建议
主管部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见
财政部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理 加强预算管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见
财政部门总体意见 进一步加强和完善预算管理
预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)
项目(政策)名称 2024社区工资及保险专项
主管部门 大石桥市钢都街道办事处-
实施单位 大石桥市钢都街道办事处本级-
项目预算金额(万元) 243.36 全年执行数 243.36 执行率 100%
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
年度总体目标 村社区经费全部服务于群众,推动村社区网格相关工作的进行。 项目绩效目标完成情况良好
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 全年
完成值
完成程度 分值 得分 未完成原因分析 改进措施
运算
符号
内容 度量
单位
经费保障 制度保障 人员保障 硬件条件保障 其他 原因说明
产出指标 数量指标 受益对象数量 >= 50000 50000 100% 12.5 12.5
资金到位率 = 100 % 100 100% 12.5 12.5
质量指标 工作效率提升率 >= 95 % 95 100% 12.5 12.5
预算执行率 >= 90 % 90 100% 12.5 12.5
效益指标 社会效益指标 人民幸福指数提升 有效提升 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 100% 20 20
绩效指标 效益指标 可持续影响指标 政策可持续性 可持续 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 100% 20 20
指标自评得分小计 90 预算执行率得分 10 减分项 0 绩效自评总得分 100
结果应用建议 结果应用建议选项 具体建议内容
改进预算项目管理(改进措施和方式) 项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
规范财政资金管理
完善制度设计,建议进行政策调整
政策到期,建议重新发布
建议调整公共服务标准
不再继续安排
减少或取消安排
结构调整,压低效补高效
预算一次核定、资金分年度拨付
其他建议
主管部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见
财政部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理 加强预算管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见
财政部门总体意见 进一步加强和完善预算管理
预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)
项目(政策)名称 大石桥市钢都街道办事处散煤替代项目EPC工程
主管部门 大石桥市钢都街道办事处-
实施单位 大石桥市钢都街道办事处本级-
项目预算金额(万元) 1110 全年执行数 1110 执行率 100%
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
年度总体目标 大石桥市钢都街道办事处散煤替代项目EPC工程是2023年惠民工程之一,能有效防止大气污染问题,通过使用清洁能源,给老百姓创造安全环保的供暖条件。2023年基本完成。 项目绩效目标完成情况良好
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 全年
完成值
完成程度 分值 得分 未完成原因分析 改进措施
运算
符号
内容 度量
单位
经费保障 制度保障 人员保障 硬件条件保障 其他 原因说明
产出指标 数量指标 工程受益人口数量 >= 10 万人 10 100% 12.5 12.5
项目完工率 >= 30 % 30 100% 12.5 12.5
质量指标 完工项目验收合格率 >= 98 % 98 100% 12.5 12.5
工程合格率 >= 95 % 95 100% 12.5 12.5
效益指标 社会效益指标 环境效果 良好 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 100% 20 20
绩效指标 效益指标 可持续影响指标 政策可持续性 可持续 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 100% 20 20
指标自评得分小计 90 预算执行率得分 10 减分项 0 绩效自评总得分 100
结果应用建议 结果应用建议选项 具体建议内容
改进预算项目管理(改进措施和方式)
规范财政资金管理
完善制度设计,建议进行政策调整
政策到期,建议重新发布
建议调整公共服务标准
不再继续安排
减少或取消安排
结构调整,压低效补高效
预算一次核定、资金分年度拨付
其他建议 项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
主管部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见
财政部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理 规范财政资金管理,合理安排此项资金。
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见
财政部门总体意见 规范财政资金管理,合理安排此项资金。
预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)
项目(政策)名称 2025社区党组织服务群众费
主管部门 大石桥市钢都街道办事处-
实施单位 大石桥市钢都街道办事处本级-
项目预算金额(万元) 0 全年执行数 0 执行率 0.0%
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
年度总体目标 村社区经费全部服务于群众,推动村社区防疫及网格相关工作的进行。 项目绩效目标未完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 全年
完成值
完成程度 分值 得分 未完成原因分析 改进措施
运算
符号
内容 度量
单位
经费保障 制度保障 人员保障 硬件条件保障 其他 原因说明
产出指标 数量指标 受益对象数量 >= 20000 0 0.0% 12.5 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
资金到位率 = 100 % 0 0.0% 12.5 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
质量指标 预算执行率 >= 50 % 0 0.0% 12.5 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
工作效率提升率 >= 95 % 0 0.0% 12.5 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
效益指标 社会效益指标 人民幸福指数提升 有效提升 未达成预期指标且效果较差60%-0% 0.0% 20 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
绩效指标 效益指标 可持续影响指标 政策可持续性 可持续 未达成预期指标且效果较差60%-0% 0.0% 20 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
指标自评得分小计 0 预算执行率得分 0 减分项 0 绩效自评总得分 0
结果应用建议 结果应用建议选项 具体建议内容
改进预算项目管理(改进措施和方式)
规范财政资金管理
完善制度设计,建议进行政策调整
政策到期,建议重新发布
建议调整公共服务标准
不再继续安排
减少或取消安排 项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
结构调整,压低效补高效
预算一次核定、资金分年度拨付
其他建议
主管部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见
财政部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见 严格执行预算,认真完成预算执行率。
财政部门总体意见 严格执行预算,认真完成预算执行率。
预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)
项目(政策)名称 2025社区党建经费
主管部门 大石桥市钢都街道办事处-
实施单位 大石桥市钢都街道办事处本级-
项目预算金额(万元) 0 全年执行数 0 执行率 0.0%
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
年度总体目标 村社区经费全部服务于群众,推动村社区防疫及网格相关工作的进行。 项目绩效目标未完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 全年
完成值
完成程度 分值 得分 未完成原因分析 改进措施
运算
符号
内容 度量
单位
经费保障 制度保障 人员保障 硬件条件保障 其他 原因说明
产出指标 数量指标 受益对象数量 >= 20000 0 0.0% 12.5 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
资金到位率 = 100 % 0 0.0% 12.5 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
质量指标 预算执行率 >= 50 % 0 0.0% 12.5 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
工作效率提升率 >= 95 % 0 0.0% 12.5 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
效益指标 社会效益指标 人民幸福指数提升 有效提升 未达成预期指标且效果较差60%-0% 0.0% 20 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
绩效指标 效益指标 可持续影响指标 政策可持续性 可持续 未达成预期指标且效果较差60%-0% 0.0% 20 0 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
指标自评得分小计 0 预算执行率得分 0 减分项 0 绩效自评总得分 0
结果应用建议 结果应用建议选项 具体建议内容
改进预算项目管理(改进措施和方式) 项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
规范财政资金管理
完善制度设计,建议进行政策调整
政策到期,建议重新发布
建议调整公共服务标准
不再继续安排
减少或取消安排
结构调整,压低效补高效
预算一次核定、资金分年度拨付
其他建议
主管部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见
财政部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见 严格执行预算,认真完成预算执行率。
财政部门总体意见 严格执行预算,认真完成预算执行率。
预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)
项目(政策)名称 2024年中央和省级纪检监察转移支付资金(钢都街道办事处纪委)
主管部门 大石桥市钢都街道办事处-
实施单位 大石桥市钢都街道办事处本级-
项目预算金额(万元) 0.8 全年执行数 0.8 执行率 100%
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
年度总体目标 2024年中央和省级纪检监察转移支付资金用于纪检办案,保障纪检工作顺利进行。 项目绩效目标完成情况良好
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 全年
完成值
完成程度 分值 得分 未完成原因分析 改进措施
运算
符号
内容 度量
单位
经费保障 制度保障 人员保障 硬件条件保障 其他 原因说明
产出指标 数量指标 受益对象数量 >= 30000 30000 100% 12.5 12.5
年度总体工作任务完成率 >= 95 % 95 100% 12.5 12.5
质量指标 正常运转率 = 100 % 100 100% 12.5 12.5
预算执行率 >= 95 % 100 100% 12.5 12.5
效益指标 社会效益指标 社会认可度 >= 95 % 95 100% 20 20
绩效指标 效益指标 可持续影响指标 政策可持续性 可持续 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 100% 20 20
指标自评得分小计 90 预算执行率得分 10 减分项 0 绩效自评总得分 100
结果应用建议 结果应用建议选项 具体建议内容
改进预算项目管理(改进措施和方式) 项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目
规范财政资金管理
完善制度设计,建议进行政策调整
政策到期,建议重新发布
建议调整公共服务标准
不再继续安排
减少或取消安排
结构调整,压低效补高效
预算一次核定、资金分年度拨付
其他建议
主管部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见
财政部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见 严格执行预算,认真完成预算执行率。
财政部门总体意见 严格执行预算,认真完成预算执行率。
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