部门(单位)整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 758001大石桥市钢都街道办事处本级-210882000 | ||||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 784.86 | ||||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 784.86 | ||||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费(保工资) | 572.921477 | 572.92 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||||||
基本支出人员经费(刚性) | 124.75316 | 124.75 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||||
基本支出公用经费(刚性) | 27 | 27 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||||
基本支出公用经费(其他) | 3.54 | 3.54 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||||
基本支出公用经费(保运转) | 122.466843 | 122.46 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||||
基本支出人员经费(其他) | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 0 | ||||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
年度目标 | 保障工作运行,完成当年任务,有效提高工作效率。 | 项目绩效目标基本完成 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
社会效应 | 政治效益 | 有利于维护社会稳定 | 有利于 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||
社会效益 | 促进地区发展 | 有效促进 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||||
社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 6.8 | 6.8 | |||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 服务体制改革 | 改革有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
建立预算绩效管理机制 | 有效建立 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
总评价得分 | 93 | ||||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 | |||||||||||||||||||
建议改进业务管理 | |||||||||||||||||||
建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 | 项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 | ||||||||||||||||||
建议改进资产管理 | |||||||||||||||||||
建议改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
规范预算管理 | |||||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||||
主管部门总体意见 | |||||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | 三保项目,继续全额安排 | |||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
规范预算管理 | |||||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 三保项目,继续全额安排 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 钢都村干部保险补助 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市钢都街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市钢都街道办事处本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 3 | 全年执行数 | 3 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 村干部保险补助(镇街承担),补助村干部养老、工伤、失业等保险配套部分。 | 项目绩效目标完成情况良好 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
受益对象数量 | >= | 5 | 人 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 工作效率提升率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
预算执行率 | >= | 50 | % | 100 | 100% | 12.5 | 7.5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人民幸福指数提升 | 有效提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 可持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 85 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 95 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | √ | 项目资金应由财政统一负责,资金不应占用镇街经费,减少镇街经济负担,更好地完成项目 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | √ | 三保项目,继续全额安排,上级安排项目 | ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 三保项目,继续全额安排,上级安排项目 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 街道信访经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市钢都街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市钢都街道办事处本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 21 | 全年执行数 | 21 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 用于信访工作,维护社会稳定,保障人民群众的合法权益 | 项目绩效目标完成情况良好 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 受益对象数量 | >= | 30000 | 人 | 30000 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 工作效率提升率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
预算执行率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人民幸福指数提升 | 有效提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 可持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | √ | 项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | √ | 三保项目,继续全额安排,上级安排项目 | ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 三保项目,继续全额安排,上级安排项目 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 安全巡查人员补助 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市钢都街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市钢都街道办事处本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 1.32 | 全年执行数 | 1.32 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 安全巡查人员补助用于安全巡查人员的生活补助,提高工作积极性,保障应急管理水平。 | 项目绩效目标完成情况良好 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 受益对象数量 | >= | 20000 | 人 | 20000 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 应急保障能力建立 | 有效建立 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||
预算执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 有效提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 可持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | √ | 项目资金应由财政统一安排,不应占用镇街经费,减少镇街经费的负担,才能更好地完成项目 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | √ | 继续全额安排,上级安排项目 | ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 继续全额安排,上级安排项目 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 村级组织办公经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市钢都街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市钢都街道办事处本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 20 | 全年执行数 | 20 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 村社区经费全部服务于群众,推动村社区防疫及网格相关工作的进行。 | 项目绩效目标完成情况良好 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 受益对象数量 | >= | 20000 | 人 | 20000 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 工作效率提升率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
预算执行率 | >= | 50 | % | 100 | 100% | 12.5 | 7.5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人民幸福指数提升 | 有效提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 可持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 85 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 95 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | √ | 项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 财政部门无意见。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 财政部门无意见。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 村必要支出 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市钢都街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市钢都街道办事处本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 村社区经费全部服务于群众,推动村社区防疫及网格相关工作的进行。 | 项目绩效目标未完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 受益对象数量 | >= | 20000 | 人 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
|||||
资金到位率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
|||||||
质量指标 | 工作效率提升率 | >= | 95 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
||||||
预算执行率 | >= | 50 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
|||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人民幸福指数提升 | 有效提升 | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 20 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
|||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 可持续 | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 20 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
||||||
指标自评得分小计 | 0 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 0 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | √ | 项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 财政部门无意见。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 财政部门无意见。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 村干部工资报酬 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市钢都街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市钢都街道办事处本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 125.45 | 全年执行数 | 8.98 | 执行率 | 7.16% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 村社区经费全部服务于群众,推动村社区防疫及网格相关工作的进行。 | 项目绩效目标完成情况良好 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 受益对象数量 | >= | 20000 | 人 | 20000 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 工作效率提升率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
预算执行率 | >= | 50 | % | 100 | 100% | 12.5 | 7.5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人民幸福指数提升 | 有效提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 可持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 85 | 预算执行率得分 | 0.72 | 减分项 | 26.716 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | √ | 项目资金应由财政统一安排,不应占用镇街经费,减少镇街经费的负担,才能更好地完成项目 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 财政部门无意见。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 财政部门无意见。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 村干部养老保险补助 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市钢都街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市钢都街道办事处本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 村社区经费全部服务于群众,推动村社区防疫及网格相关工作的进行。 | 项目绩效目标未完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 受益对象数量 | >= | 20000 | 人 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
|||||
资金到位率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
|||||||
质量指标 | 工作效率提升率 | >= | 95 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
||||||
预算执行率 | >= | 50 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
|||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人民幸福指数提升 | 有效提升 | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 20 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
|||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 可持续 | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 20 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
||||||
指标自评得分小计 | 0 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 0 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | √ | 项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 财政部门无意见。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 财政部门无意见。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 公共服务运行及环境整治 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市钢都街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市钢都街道办事处本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 村社区经费全部服务于群众,推动村社区防疫及网格相关工作的进行。 | 项目绩效目标未完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 受益对象数量 | >= | 20000 | 人 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
|||||
资金到位率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
|||||||
质量指标 | 工作效率提升率 | >= | 95 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
||||||
预算执行率 | >= | 50 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
|||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人民幸福指数提升 | 有效提升 | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 20 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
|||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 可持续 | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 20 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
||||||
指标自评得分小计 | 0 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 0 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | √ | 项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 财政部门无意见。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 财政部门无意见。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2025年党建经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市钢都街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市钢都街道办事处本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 村社区经费全部服务于群众,推动村社区防疫及网格相关工作的进行。 | 项目绩效目标未完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
|||||
受益对象数量 | >= | 20000 | 人 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
|||||||
质量指标 | 预算执行率 | >= | 50 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
||||||
工作效率提升率 | >= | 95 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
|||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人民幸福指数提升 | 有效提升 | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 20 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
|||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 可持续 | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 20 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
||||||
指标自评得分小计 | 0 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 0 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | √ | 项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 财政部门无意见。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 财政部门无意见。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 社区取暖费补差 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市钢都街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市钢都街道办事处本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 社区经费全部服务于群众,推动社区防疫及网格相关工作的进行。 | 项目绩效目标未完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 受益对象数量 | >= | 50000 | 人 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
|||||
资金到位率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
|||||||
质量指标 | 工作效率提升率 | >= | 95 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
||||||
预算执行率 | >= | 90 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
|||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人民幸福指数提升 | 有效提升 | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 20 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
|||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 可持续 | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 20 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
||||||
指标自评得分小计 | 0 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 0 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | √ | 项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 加强预算管理 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 进一步加强和完善预算管理 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 社区办公经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市钢都街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市钢都街道办事处本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 社区经费全部服务于群众,推动社区防疫及网格相关工作的进行。 | 绩效目标未完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 受益对象数量 | >= | 50000 | 人 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
|||||
资金到位率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
|||||||
质量指标 | 工作效率提升率 | >= | 95 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
||||||
预算执行率 | >= | 90 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
|||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人民幸福指数提升 | 有效提升 | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 20 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
|||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 可持续 | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 20 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
||||||
指标自评得分小计 | 0 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 0 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | √ | 项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 加强预算管理 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 进一步加强和完善预算管理 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 社区人员工资及保险 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市钢都街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市钢都街道办事处本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 158.52 | 全年执行数 | 158.52 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 村社区经费全部服务于群众,推动村社区防疫及网格相关工作的进行。 | 项目绩效目标完成情况良好 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 受益对象数量 | >= | 50000 | 人 | 50000 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 预算执行率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
工作效率提升率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人民幸福指数提升 | 有效提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 可持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | √ | 项目资金应由省统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 加强预算管理 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 进一步加强和完善预算管理 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2024社区工资及保险专项 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市钢都街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市钢都街道办事处本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 243.36 | 全年执行数 | 243.36 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 村社区经费全部服务于群众,推动村社区网格相关工作的进行。 | 项目绩效目标完成情况良好 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 受益对象数量 | >= | 50000 | 人 | 50000 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 工作效率提升率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
预算执行率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人民幸福指数提升 | 有效提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 可持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | √ | 项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 加强预算管理 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 进一步加强和完善预算管理 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 大石桥市钢都街道办事处散煤替代项目EPC工程 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市钢都街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市钢都街道办事处本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 1110 | 全年执行数 | 1110 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 大石桥市钢都街道办事处散煤替代项目EPC工程是2023年惠民工程之一,能有效防止大气污染问题,通过使用清洁能源,给老百姓创造安全环保的供暖条件。2023年基本完成。 | 项目绩效目标完成情况良好 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 工程受益人口数量 | >= | 10 | 万人 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
项目完工率 | >= | 30 | % | 30 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
工程合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 环境效果 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 可持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | √ | 项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 | |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理,合理安排此项资金。 | |||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,合理安排此项资金。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2025社区党组织服务群众费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市钢都街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市钢都街道办事处本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 村社区经费全部服务于群众,推动村社区防疫及网格相关工作的进行。 | 项目绩效目标未完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 受益对象数量 | >= | 20000 | 人 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
|||||
资金到位率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
|||||||
质量指标 | 预算执行率 | >= | 50 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
||||||
工作效率提升率 | >= | 95 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
|||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人民幸福指数提升 | 有效提升 | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 20 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
|||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 可持续 | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 20 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
||||||
指标自评得分小计 | 0 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 0 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | √ | 项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 | |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2025社区党建经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市钢都街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市钢都街道办事处本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 村社区经费全部服务于群众,推动村社区防疫及网格相关工作的进行。 | 项目绩效目标未完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 受益对象数量 | >= | 20000 | 人 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
|||||
资金到位率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
|||||||
质量指标 | 预算执行率 | >= | 50 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
||||||
工作效率提升率 | >= | 95 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
|||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人民幸福指数提升 | 有效提升 | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 20 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
|||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 可持续 | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 20 | 0 | √ | 经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
经费保障:项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 |
||||||
指标自评得分小计 | 0 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 0 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | √ | 项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2024年中央和省级纪检监察转移支付资金(钢都街道办事处纪委) | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市钢都街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市钢都街道办事处本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0.8 | 全年执行数 | 0.8 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 2024年中央和省级纪检监察转移支付资金用于纪检办案,保障纪检工作顺利进行。 | 项目绩效目标完成情况良好 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 受益对象数量 | >= | 30000 | 人 | 30000 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
年度总体工作任务完成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
预算执行率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 可持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | √ | 项目资金应由省财政统一安排,不应占用地方经费,减少地方经费的负担,才能更好地完成项目 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 |