部门(单位)整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 762001大石桥市汤池镇人民政府本级-210882000 | ||||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 828.41 | ||||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 828.41 | ||||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费(刚性) | 113.210404 | 113.21 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||
基本支出人员经费(保工资) | 629.278197 | 629.27 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
基本支出公用经费(保运转) | 100.005774 | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
基本支出公用经费(其他) | 3.54 | 3.54 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
年度目标 | 完成当年任务,有效提高工作质量 | 我镇按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
社会效应 | 政治效益 | 信访量下降率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||
生态效益 | 促进生态环境质量持续改善 | 全部完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||||
服务对象满意度 | 社会服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 完善部门内部控制 | 全部完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
建立预算绩效管理机制 | 全部完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
总评价得分 | 100 | ||||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 | |||||||||||||||||||
建议改进业务管理 | |||||||||||||||||||
建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
建议改进资产管理 | |||||||||||||||||||
建议改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他建议 | 我镇按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 | ||||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
规范预算管理 | |||||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||||
主管部门总体意见 | |||||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
规范预算管理 | |||||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | 按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 | ||||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他意见 | 按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 | ||||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2023年纪检监察转移支付资金2 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市汤池镇人民政府- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市汤池镇人民政府本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0.07 | 全年执行数 | 0.07 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 2023年纪检监察转移支付资金2 | 我镇按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 奖补资金到位发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
计划工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | √ | 我镇按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 | |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2024年中央和省级纪检监察转移支付资金(汤池镇纪委) | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市汤池镇人民政府- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市汤池镇人民政府本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 2.18 | 全年执行数 | 2.18 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 2024年中央和省级纪检监察转移支付资金(汤池镇纪委) | 我镇按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 奖补资金到位发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
计划工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | √ | 我镇按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 | |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2024年乡村振兴项目 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市汤池镇人民政府- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市汤池镇人民政府本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 49.49 | 全年执行数 | 49.49 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 2024年乡村振兴项目 | 我镇按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 奖补资金到位发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
计划工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | √ | 我镇按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 | |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 项目立项依据充分、程序规范、绩效目标基本合理、绩效指标明确、管理制度基本健全、资金使用合规 | |||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 项目资金使用效率高,能有效利用财政资金,避免资金闲置浪费,资金使用合规、程序规范明确合理 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2024年产粮大县奖励资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市汤池镇人民政府- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市汤池镇人民政府本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 42.74 | 全年执行数 | 42.74 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 2024年产粮大县奖励资金 | 我镇按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 奖补资金到位发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
计划工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | √ | 我镇按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 | |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 严格按照预算执行,规范 财政资金管理 | |||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 严格按照预算执行,规范 财政资金管理 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2024年对村干部养老保险等补助(镇街承担) | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市汤池镇人民政府- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市汤池镇人民政府本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 6.94 | 全年执行数 | 6.94 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 2024年对村干部养老保险等补助(镇街承担) | 我镇按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 计划工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | |||||||||
正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 我镇按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 | |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2024年新农村占地青苗补偿 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市汤池镇人民政府- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市汤池镇人民政府本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 2024年新农村占地青苗补偿 | 该项目资金财政未拨付至我单位,因此我镇未发放,下一年我镇将积极与财政协调,保证项目资金收发及时。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 | √ | 经费保障:该笔项目资金财政未拨付至我单位,因此我镇未支付该项目资金,下一年我镇将积极与财政协调,保证项目资金收发及时。 |
经费保障:该笔项目资金财政未拨付至我单位,因此我镇未支付该项目资金,下一年我镇将积极与财政协调,保证项目资金收发及时。 |
|||||
资金到位率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 | √ | 经费保障:该笔项目资金财政未拨付至我单位,因此我镇未支付该项目资金,下一年我镇将积极与财政协调,保证项目资金收发及时。 |
经费保障:该笔项目资金财政未拨付至我单位,因此我镇未支付该项目资金,下一年我镇将积极与财政协调,保证项目资金收发及时。 |
|||||||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
计划工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 73.4 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 14.4 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 该笔项目资金财政未拨付至我单位,因此我镇未支付该项目资金,下一年我镇将积极与财政协调,保证项目资金收发及时。 | |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2024年汤池村干部养老保险补助(县级承担) | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市汤池镇人民政府- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市汤池镇人民政府本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 2024年汤池村干部养老保险补助(县级承担) | 该笔项目资金财政未拨付至我单位,因此我镇未支付该项目资金,下一年我镇将积极与财政协调,保证项目资金收发及时。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 | √ | 经费保障:该笔项目资金财政未拨付至我单位,因此我镇未支付该项目资金,下一年我镇将积极与财政协调,保证项目资金收发及时。 |
经费保障:该笔项目资金财政未拨付至我单位,因此我镇未支付该项目资金,下一年我镇将积极与财政协调,保证项目资金收发及时。 |
|||||
足额发放率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 | √ | 经费保障:该笔项目资金财政未拨付至我单位,因此我镇未支付该项目资金,下一年我镇将积极与财政协调,保证项目资金收发及时。 |
经费保障:该笔项目资金财政未拨付至我单位,因此我镇未支付该项目资金,下一年我镇将积极与财政协调,保证项目资金收发及时。 |
|||||||
质量指标 | 计划工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | |||||||||
正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 73.4 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 14.4 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 该笔项目资金财政未拨付至我单位,因此我镇未支付该项目资金,下一年我镇将积极与财政协调,保证项目资金收发及时。 | |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 财政部门无意见。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 财政部门无意见。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 信访维稳资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市汤池镇人民政府- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市汤池镇人民政府本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 10 | 全年执行数 | 10 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 信访维稳资金 | 信访维稳经费有效保障机关的平稳运行,保障了接访控访的顺利进行,按计划按标准完成项目绩效目标。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 奖补资金到位发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
计划工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 信访维稳经费有效保障机关的平稳运行,保障了接访控访的顺利进行,按计划按标准完成项目绩效目标。 | |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | √ | 同意 | ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 关于强制拆除曹广武违法占地建房费用 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市汤池镇人民政府- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市汤池镇人民政府本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 6.91 | 全年执行数 | 6.91 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 强制拆除曹广武违法占地建房费用 | 我镇按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 奖补资金到位发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
计划工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 我镇按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 | |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 农村公共服务运行及环境整治支出费用 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市汤池镇人民政府- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市汤池镇人民政府本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 25.31 | 全年执行数 | 25.31 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 2024年农村公共服务运行及环境整治支出 | 我镇按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
计划工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | √ | 我镇按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 | |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 财政部门无意见。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 财政部门无意见。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 刘顺烈维稳款项 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市汤池镇人民政府- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市汤池镇人民政府本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 30 | 全年执行数 | 30 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 刘顺烈维稳款项 | 我镇按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 奖补资金到位发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
计划工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 我镇按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 | |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 村干部工资报酬 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市汤池镇人民政府- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市汤池镇人民政府本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 317.55 | 全年执行数 | 22.22 | 执行率 | 7.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 2024年村干部报酬 | 该项目资金解冻经费22.22万元,未全部解冻,解冻金额已经全部发放,保障机关平稳运行,保证资金及时发放。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 | √ | 经费保障:该项目资金解冻经费22.22万元,未全部解冻,解冻金额已经全部发放,保障机关平稳运行,保证资金及时发放。 |
经费保障:该项目资金解冻经费22.22万元,未全部解冻,解冻金额已经全部发放,保障机关平稳运行,保证资金及时发放。 |
|||||
资金到位率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 | √ | 经费保障:该项目资金解冻经费22.22万元,未全部解冻,解冻金额已经全部发放,保障机关平稳运行,保证资金及时发放。 |
经费保障:该项目资金解冻经费22.22万元,未全部解冻,解冻金额已经全部发放,保障机关平稳运行,保证资金及时发放。 |
|||||||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
计划工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 73.4 | 预算执行率得分 | 0.7 | 减分项 | 15.1 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 该项目资金解冻经费22.22万元,未全部解冻,解冻金额已经全部发放,保障机关平稳运行,保证资金及时发放。 | |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 财政部门无意见。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 财政部门无意见。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 村级党组织党建经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市汤池镇人民政府- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市汤池镇人民政府本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 2024年村级组织党建经费 | 该笔项目资金财政未拨付至我单位,因此我镇未支付该项目资金,下一年我镇将积极与财政协调,保证项目资金收发及时。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 | √ | 经费保障:该笔项目资金财政未拨付至我单位,因此我镇未支付该项目资金,下一年我镇将积极与财政协调,保证项目资金收发及时。 |
经费保障:该笔项目资金财政未拨付至我单位,因此我镇未支付该项目资金,下一年我镇将积极与财政协调,保证项目资金收发及时。 |
|||||
资金到位率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 | √ | 经费保障:该笔项目资金财政未拨付至我单位,因此我镇未支付该项目资金,下一年我镇将积极与财政协调,保证项目资金收发及时。 |
经费保障:该笔项目资金财政未拨付至我单位,因此我镇未支付该项目资金,下一年我镇将积极与财政协调,保证项目资金收发及时。 |
|||||||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
计划工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 73.4 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 14.4 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 该笔项目资金财政未拨付至我单位,因此我镇未支付该项目资金,下一年我镇将积极与财政协调,保证项目资金收发及时。 | |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 财政部门无意见。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 财政部门无意见。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 村级组织其他必要支出(2024年) | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市汤池镇人民政府- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市汤池镇人民政府本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 村级组织其他必要支出(2024年) | 该笔项目资金财政未拨付至我单位,因此我镇未支付该项目资金,下一年我镇将积极与财政协调,保证项目资金收发及时。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 | √ | 经费保障:该笔项目资金财政未拨付至我单位,因此我镇未支付该项目资金,下一年我镇将积极与财政协调,保证项目资金收发及时。 |
经费保障:该笔项目资金财政未拨付至我单位,因此我镇未支付该项目资金,下一年我镇将积极与财政协调,保证项目资金收发及时。 |
|||||
资金到位率 | = | 100 | % | 0 | 100% | 8.3 | 3.3 | √ | 经费保障:该笔项目资金财政未拨付至我单位,因此我镇未支付该项目资金,下一年我镇将积极与财政协调,保证项目资金收发及时。 |
经费保障:该笔项目资金财政未拨付至我单位,因此我镇未支付该项目资金,下一年我镇将积极与财政协调,保证项目资金收发及时。 |
|||||||
质量指标 | 计划工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | |||||||||
正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 76.7 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 17.7 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 该笔项目资金财政未拨付至我单位,因此我镇未支付该项目资金,下一年我镇将积极与财政协调,保证项目资金收发及时。 | |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 财政部门无意见。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 财政部门无意见。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 村级组织办公经费2022年 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市汤池镇人民政府- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市汤池镇人民政府本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 26.9 | 全年执行数 | 26.9 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 2022年村级组织办公经费 | 我镇按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
计划工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | √ | 我镇按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 | |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 财政部门无意见。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 财政部门无意见。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 村级组织办公费(2024年) | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市汤池镇人民政府- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市汤池镇人民政府本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 村级组织办公费(2024年) | 该笔项目资金财政未拨付至我单位,因此我镇未支付该项目资金,下一年我镇将积极与财政协调,保证项目资金收发及时。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 | √ | 经费保障:该笔项目资金财政未拨付至我单位,因此我镇未支付该项目资金,下一年我镇将积极与财政协调,保证项目资金收发及时。 |
经费保障:该笔项目资金财政未拨付至我单位,因此我镇未支付该项目资金,下一年我镇将积极与财政协调,保证项目资金收发及时。 |
|||||
资金到位率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 | √ | 经费保障:该笔项目资金财政未拨付至我单位,因此我镇未支付该项目资金,下一年我镇将积极与财政协调,保证项目资金收发及时。 |
经费保障:该笔项目资金财政未拨付至我单位,因此我镇未支付该项目资金,下一年我镇将积极与财政协调,保证项目资金收发及时。 |
|||||||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
计划工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 73.4 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 14.4 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 该笔项目资金财政未拨付至我单位,因此我镇未支付该项目资金,下一年我镇将积极与财政协调,保证项目资金收发及时。 | |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 财政部门无意见。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 财政部门无意见。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 汤池镇此老徐村,汤卞村壮大村集体经济 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市汤池镇人民政府- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市汤池镇人民政府本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 100 | 全年执行数 | 100 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 汤池镇此老徐村,汤卞村壮大村集体经济 | 我镇按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
计划工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 我镇按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 | |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 财政部门无意见。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 财政部门无意见。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 疫情期间防控经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市汤池镇人民政府- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市汤池镇人民政府本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 23.99 | 全年执行数 | 23.99 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 疫情期间防控经费 | 在保证机关平稳运行的基础上,严格遵守财务管理制度,内控制度等相关制度要求,使资金的收入支出合理合法合规。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 奖补资金到位发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 计划工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | |||||||||
正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 在保证机关平稳运行的基础上,严格遵守财务管理制度,内控制度等相关制度要求,使资金的收入支出合理合法合规。 | |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 维稳资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市汤池镇人民政府- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市汤池镇人民政府本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 10 | 全年执行数 | 10 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 信访维稳 | 信访维稳经费保障信访人员控访,接访相关人员的相关经费支出,履行部门工作职责,完成部门工作任务,达到所确定的年度绩效目标固定的指标值。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
奖补资金到位发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
计划工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | √ | 在保证机关平稳运行的基础上,严格遵守财务管理制度,内控制度等相关制度要求,使资金的收入支出合理合法合规。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 追加经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市汤池镇人民政府- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市汤池镇人民政府本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 34 | 全年执行数 | 34 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 追加经费 | 追加经费保障机关平稳运行,履行部门职能,完成部门工作任务,达到所确定的年度绩效指标固定的指标值。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 奖补资金到位发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
计划工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 在保证机关平稳运行的基础上,严格遵守财务管理制度,内控制度等相关制度要求,使资金的收入支出合理合法合规。 | |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 按照绩效目标,规划项目资金支出进度,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 |