部门(单位)整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 049036大石桥市永安镇九年一贯制(寄宿制)学校-210882000 | ||||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 1682.0696 | ||||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 1682.0696 | ||||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费(保工资) | 1593.603762 | 1593.6 | 100% | 8 | 8 | |||||||||||||
基本支出公用经费(保运转) | 98.749877 | 98.74 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||||
基本支出人员经费(刚性) | 136.9548 | 136.95 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||||
基本支出公用经费(保基本民生) | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 0 | ||||||||||||||
基本支出公用经费(其他) | 8.7059 | 8.7 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
年度目标 | 按时按量完成单位整体绩效目标 | 按时按量完成单位整体绩效目标 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
社会效应 | 社会效益 | 生均教学及教辅用房面积 | >= | 9 | 平米/人 | 9 | 1 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||
生态效益 | 学校绿化覆盖率 | >= | 50 | % | 50 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 实施专业结构优化调整 | 完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
人事制度改革 | = | 3 | 项 | 3 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
总评价得分 | 92 | ||||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 | 明确预算目标的范围,优化预算编制流程,加强数据驱动决策,提升团队协作与沟通,强化风险管理,灵活应对变化。 | ||||||||||||||||||
建议改进业务管理 | |||||||||||||||||||
建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
建议改进资产管理 | |||||||||||||||||||
建议改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
规范预算管理 | |||||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||||
主管部门总体意见 | |||||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
规范预算管理 | 完成较好 | ||||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2024办公设备购置 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市永安镇九年一贯制(寄宿制)学校- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 定时定量完成绩效目标。 | 2024年度我校无办公设备购置。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数 | >= | 20 | 人 | 20 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||
特殊教育生活补助受益人数 | >= | 5 | 人 | 5 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
质量指标 | 宣传教育作品完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
残疾儿童义务教育增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
时效指标 | 基础教育质量提升培训项目时长 | <= | 80 | 小时 | 80 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
特殊教育生活补助拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
成本指标 | 义务教育阶段残疾儿童资助标准 | = | 300 | 元/名 | 300 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
普通教育成本控制率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 获奖数量 | >= | 2 | 个 | 2 | 100% | 4.8 | 4.8 | ||||||||
社会效益指标 | 提高残疾人受教育水平 | 完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 4.4 | 4.4 | |||||||||||
九年义务教育巩固率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 4.4 | 4.4 | ||||||||||
生态效益指标 | 保障教科书纸张环保 | 完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 4.4 | 4.4 | |||||||||||
可持续影响指标 | 不断提高学校教育水平 | 完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 4.4 | 4.4 | |||||||||||
义务教育薄弱环节改善与能力提升 | 完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 4.4 | 4.4 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区教育工作者满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 4.4 | 4.4 | ||||||||
残疾儿童、学生或其亲友对教育服务的满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 4.4 | 4.4 | ||||||||||
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 职业教育毕业生用人单位满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 4.4 | 4.4 | |||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | √ | 灵活应对预算变化,敏捷预算管理,变更控制流程。可以增加预算的可控性,减少浪费,确保资金源投入与业务目标高度匹配。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理 | |||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2022年普惠性幼儿园生均公用经费(公办) | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市永安镇九年一贯制(寄宿制)学校- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 1.28 | 全年执行数 | 1.28 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 2022年普惠性幼儿园生均公用经费,提高幼儿园教学质量。 | 2022年普惠性幼儿园生均公用经费,完成提高幼儿园教学质量等目标。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 骨干园长及学前教育行政人员省外研修人次 | = | 2 | 人次 | 2 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
普惠性学前教育资源覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
质量指标 | 普惠性学前教育资源覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 学前教育教师培训项目时长 | >= | 50 | 天 | 50 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 家庭困难残疾儿童学前教育资助标准 | = | 375 | 元/名 | 375 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 参训学员教育教学能力提升情况 | 完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 4.4 | 4.4 | ||||||||||
职业教育学费收入 | >= | 0 | 万元 | 0 | 100% | 4.8 | 4.8 | ||||||||||
社会效益指标 | 引导地方扩大普惠性学前教育资源 | 完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 4.4 | 4.4 | |||||||||||
引导地方提高学前教育普惠保障水平 | 完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 4.4 | 4.4 | ||||||||||||
生态效益指标 | 保护生态系统 | 完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 4.4 | 4.4 | |||||||||||
可持续影响指标 | 引导地方不断提高学前教育普惠保障水平 | 完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 4.4 | 4.4 | |||||||||||
不断提高学校教育水平 | 完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 4.4 | 4.4 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区教育工作者满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 4.4 | 4.4 | ||||||||
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 职业教育毕业生用人单位满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 4.4 | 4.4 | |||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | √ | 对齐战略目标,细化项目范围,设定可量化的指标。优化预算编制流程,定期开展修正预算。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 完成较好 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 改进预算项目管理 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 24中小学学生意外伤害险保费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市永安镇九年一贯制(寄宿制)学校- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 7.02 | 全年执行数 | 7.02 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 2024年中小学学生意外伤害险保费 | 按实际情况按时按量完成目标。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 适龄残疾儿童义务教育入学率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
义务教育巩固率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
义务教育阶段教师占比 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育学校底线达标率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾儿童少年接受义务教育比例 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | |||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | √ | 持续改革机制,事后审计,总结经验。建立预算编制、审批和报告的标准化模板,提高效率。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 完成较好 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 改进预算项目管理 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 24中小学教师意外伤害险保费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市永安镇九年一贯制(寄宿制)学校- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 2.81 | 全年执行数 | 2.81 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 2024年中小学教师意外伤害险保费 | 按时按量完成绩效目标 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 适龄残疾儿童义务教育入学率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
义务教育巩固率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
义务教育阶段教师占比 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育学校底线达标率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 九年义务教育巩固率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | |||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | √ | 对齐战略目标,细化项目范围,设定可量化标准。加强数据驱动,实施历史数据分析。提升协作和沟通。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 完成较好 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 改进预算项目管理 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 24义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生资助金(中学) | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市永安镇九年一贯制(寄宿制)学校- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0.75 | 全年执行数 | 0.75 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 按时按量完成目标。 | 已经按时按量完成目标 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段残疾儿童资助人数 | = | 0 | 人 | 0 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
家庭困难残疾儿童学前教育资助人数 | >= | 0 | 人 | 0 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
宣传教育作品完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 引导地方扩大普惠性学前教育资源 | 完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 引导地方提高学前教育普惠保障水平 | 完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | √ | 建议进一步完善制度设计,调整政策法规,调整资源配置,调整公共服务标准,使制度更加完善。 | |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 完成较好 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 改进预算项目管理 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 24义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生资助金(小学) | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市永安镇九年一贯制(寄宿制)学校- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0.94 | 全年执行数 | 0.94 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 按时按量完成目标。 | 已经按时按量完成预定目标。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数 | >= | 20 | 人 | 20 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
义务教育阶段残疾儿童资助人数 | = | 2 | 人 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 九年义务教育巩固率 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
普惠性学前教育资源覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 参训学员教育教学能力提升情况 | 完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 引导地方扩大普惠性学前教育资源 | 完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 希望规范财政资金管理制度,改进预算项目管理措施和方式,加强制度设计,进行制度调整。 | |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 完成较好 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 改进预算项目管理 |