大石桥市营商环境建设局整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 025001大石桥市营商环境建设局本级-210882000 | ||||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 1064.21 | ||||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 1064.21 | ||||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
年度主要任务 | 基本支出公用经费(保运转) | 162.304569 | 162.3 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||
基本支出人员经费(刚性) | 134.7919 | 134.79 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
基本支出公用经费(其他) | 4.7683 | 4.76 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
基本支出人员经费(保工资) | 665.468167 | 665.46 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
年度目标 | 完成当年任务,优化营商环境,有效提高工作效率。 | 已完成 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
社会效应 | 社会效益 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
服务对象满意度 | 客户满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 | |||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 增强部门行政审批管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
建立重点项目督导与监督机制 | 规范管理 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
总评价得分 | 100 | ||||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 | 建立预算执行的跟踪机制,定期对预算执行情况进行监控和分析。制定详细的预算执行计划,明确各个阶段的工作任务。 | ||||||||||||||||||
建议改进业务管理 | |||||||||||||||||||
建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
建议改进资产管理 | |||||||||||||||||||
建议改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
规范预算管理 | |||||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||||
主管部门总体意见 | |||||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
规范预算管理 | |||||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他意见 | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 | ||||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2024年项目前期工作经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市营商环境建设局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市营商环境建设局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 20 | 全年执行数 | 20 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 依据《辽宁省省本级政府投资项目管理暂行规定》(辽政发【2017】31号)文件第八条、第九条相关规定,项目可行性研究报告和初步设计审批,应根据实际需要委托具有相应专业评估资质的工程咨询评估机构进行评估论证。 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 检验检测机构资质认定技术现场评审和书面审查数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
项目评审数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 评审程序规范 | 规范合理 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||
评审结果公开情况 | 依法公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 矿产资源勘查实施方案评审合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 评审备案的储量报告合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | |||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 对项目执行的真实性、相关性、合法性和合规性负责,对是否达到预算效果、是否具备支付条件具体把关。 | |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 加强预算管理,确保专款专用。 | |||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 加强预算管理,确保专款专用。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2024项目前期工作经费2 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市营商环境建设局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市营商环境建设局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 25 | 全年执行数 | 25 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 依据《辽宁省省本级政府投资项目管理暂行规定》(辽政发[2017]31号)文件第八条、第九条相关规定,项目可行性研究报告和初步设计审批,应根据实际需要委托具有相应专业评估资质的工程咨询评估机构进行评估论证。 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 检验检测机构资质认定技术现场评审和书面审查数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
项目评审数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 评审程序规范 | 规范合理 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||
评审结果公开情况 | 依法公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 矿产资源勘查实施方案评审合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 评审备案的储量报告合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | |||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财务管理工作,系统梳理各项管理制度,全面完成管理制度修订工作,合理利用财政资金管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 加强预算管理,确保专款专用。 | |||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 加强预算管理,确保专款专用。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 相关设备维修维护费2024 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市营商环境建设局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市营商环境建设局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 2022年4月,大石桥市行政审批局与原大石桥市营商环境建设局合并组建大石桥市营商环境建设局。机构为正科级,为市政府工作部门。市营商环境建设局现办公场所位于大石桥市西外环路原镁制品交易中心,整栋楼8层,面积9000平方米,大石桥市营商环境建设局负责整栋大楼的物业管理。通过对该办公楼进行装修改造,将有效改善办公条件,提高办公人员工作效率,提高我局现代化管理水平,进一步改善我局外部形象。 | 未完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 设备维修数 | = | 1 | 个 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:优化资源配置是关键环节。合理分配经费,将重点放在关键业务和重要项目上,避免平均主义。 |
经费保障:要强化经费保障科学性和严谨性。细致评估各项需求,避免不必要的开支,从源头把控经费使用。 |
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办公用房等基础设施维修改造建筑面积 | >= | 9000 | 平方米 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:要强化经费保障的科学性严谨性。细致评估各项需求,避免不必要的开支,从源头把控经费使用。 |
经费保障:优化资源配置,合理分配经费,将重点放在关键业务和重点项目上,避免平均主义。提高经费的使用效率。 |
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质量指标 | 维修合格率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:优化资源配置是关键环节,合理分配经费,将重点放在关键业务和重要项目上,避免平均主义。 |
经费保障:要强化经费保障科学性和严谨性,细致评估各项需求,避免不必要的开支,从源头把控经费使用。 |
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维修质量达标率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:优化资源配置是关键环节,合理分配经费,将重点放在关键业务和重要项目上,避免平均主义。 |
经费保障:要强化经费保障科学性和严谨性,细致评估各项需求,避免不必要的开支,从源头把控经费使用。 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 日常维修成本节约率 | <= | 100 | % | 0 | 100% | 20 | 15 | √ | 经费保障:优化资源配置是关键环节,合理分配经费,将重点放在关键业务和重要项目上,避免平均主义。 |
经费保障:要强化经费保障科学性和严谨性,细致评估各项需求,避免不必要的开支,从源头把控经费使用。 |
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绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响 | >= | 1 | 年 | 0 | 0.0% | 20 | 0 | √ | 经费保障:优化资源配置是关键环节,合理分配经费,将重点放在关键业务和重要项目上,避免平均主义。 |
经费保障:要强化经费保障科学性和严谨性,细致评估各项需求,避免不必要的开支,从源头把控经费使用。 |
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指标自评得分小计 | 15 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 15 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 建立健全科学、民主、依法决策机制,对重大资金使用的程序、范围、权限和标准作出明确规定。 | |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 专家评审费2024 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市营商环境建设局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市营商环境建设局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 10 | 全年执行数 | 10 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 因我局业务专业性强,需专家开展项目咨询、论证、评审、现场核查及专题技术辅导等活动。 | 部分完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 项目评审数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
检验检测机构资质认定技术现场评审和书面审查数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 评审结果公开情况 | 依法公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||
评审程序规范 | 规范合理 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 矿产资源勘查实施方案评审合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 评审备案的储量报告合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | |||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 建立健全科学、民主、依法决策机制,对重大资金使用的程序、范围、权限和标准作出明确规定。 | |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 |