当前位置:首页 > 政务公开

2024年大石桥市审计局整体绩效自评及项目支出绩效自评

发布时间:2025-07-15

【字号:

分享:

部门(单位)整体绩效自评表
(2024年度)
部门(单位)名称 021001大石桥市审计局本级-210882000
部门年初预算收入金额 371.96
部门年初预算支出金额 371.96
年度主要任务 对应项目 项目下达金额 项目执行金额 项目执行率 分值 得分
年度主要任务 基本支出人员经费(保工资) 257.444204 257.44 100% 8 8
基本支出公用经费(刚性) 1.92 1.92 100% 8 8
基本支出公用经费(保运转) 29.237838 29.23 100% 8 8
基本支出人员经费(刚性) 63.475362 63.47 100% 8 8
基本支出公用经费(其他) 1.7163 1.71 100% 8 8
年度目标 年初总体目标 全年完成情况
年度目标 提升审计工作深度与质量,提高审计人员专业技能 已提升审计工作深度与质量,提高审计人员专业技能
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 全年完成值 完成程度 分值 得分 偏差原因分析 改进措施
绩效指标 经费保障原因分析 制度保障原因分析 人员保障原因分析 硬件条件保障原因分析 其他原因分析
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 100 1 3.5 3.5
履职效能 整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 100 1 3.3 3.3
工作完成及时率 = 100 % 100 1 3.3 3.3
工作质量达标率 = 100 % 100 1 3.3 3.3
基础管理 依法行政能力 管理规范 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 1 3.3 3.3
综合管理水平 管理规范 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 1 3.3 3.3
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 100 1 1.6 1.6
预算调整率 <= 5 % 0 1 1.6 1.6
结转结余变动率 <= 0 % 0 1 1.8 1.8
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 100 1 0.7 0.7
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 1 0.7 0.7
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 1 0.7 0.7
预算支出管理规范性 管理规范 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 1 0.7 0.7
财务管理 内控制度有效性 制度有效 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 1 0.7 0.7
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 100 1 0.8 0.8
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 0 1 0.7 0.7
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 0 1 2.5 2.5
在职人员控制率 <= 100 % 100 1 2.5 2.5
社会效应 社会效益 计算机中级培训考试合格率 >= 100 % 100 1 6.6 6.6
服务对象满意度 审计人员被投诉率 >= 0 0 1 6.6 6.6
主管部门满意度 对审计信息平台运行的评价和满意度 >= 100 % 100 1 6.8 6.8
可持续性 体制机制改革 审计管理机制 持续改革 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 1 2.5 2.5
建立预算绩效管理机制 建立机制 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 1 2.5 2.5
总评价得分 100
结果应用建议 结果应用建议选项 具体建议内容
建议进一步规范预算管理
建议改进业务管理
建议改进预算编制管理
建议进一步提升预算执行效率和效益 加强预算执行管理,对公用经费和人员经费的支出管理更加谨慎,严格把控费用支出的必要性。
建议改进资产管理
建议改进政府采购管理
建议调整公共服务标准
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额
建议消减低效、无效资金或结构调整
建议回收长期沉淀的资金
其他建议
主管部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
规范预算管理
改进业务管理
改进预算编制管理
提升预算执行效率和效益
改进资产管理
改进政府采购管理
调整公共服务标准
削减低效、无效资金
对资金结构进行调整
收回长期沉淀的资金
其他意见
主管部门总体意见
财政部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
规范预算管理
改进业务管理
改进预算编制管理
提升预算执行效率和效益
改进资产管理
改进政府采购管理
调整公共服务标准
削减低效、无效资金
对资金结构进行调整
收回长期沉淀的资金
其他意见 严格执行预算,认真完成预算执行率。
财政部门总体意见 严格执行预算,认真完成预算执行率。
预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)
项目(政策)名称 省、营口市、大石桥市临时交办的专项审计业务经费2024年
主管部门 大石桥市审计局-
实施单位 大石桥市审计局本级-
项目预算金额(万元) 1.65 全年执行数 1.65 执行率 100%
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
年度总体目标 为完成好省、市临时交办的审计项目所需经费 已完成省、市临时交办的审计项目
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 全年
完成值
完成程度 分值 得分 未完成原因分析 改进措施
运算
符号
内容 度量
单位
经费保障 制度保障 人员保障 硬件条件保障 其他 原因说明
产出指标 数量指标 优秀审计项目个数 >= 1 1 100% 12.5 12.5
年度审计项目数量 = 2 2 100% 12.5 12.5
质量指标 审计报告合格率 >= 100 % 100 100% 12.5 12.5
审计招标公开公平性 公平 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 100% 12.5 12.5
效益指标 社会效益指标 被审计单位根据审计建议建立健全规章制度 >= 10 2 20.0% 20 4 其他:经过多年的审计巡查各单位的财务制度愈发完善,财务制度流程严谨,被审计单位建立制度逐年减少。
其他:我单位下一年度将继续加强审计力度,更加细致谨慎审计各单位规章制度,使各单位财务制度更加规范。
绩效指标 效益指标 社会效益指标 审计结果应用率 >= 100 % 100 100% 20 20
指标自评得分小计 74 预算执行率得分 10 减分项 0 绩效自评总得分 84
结果应用建议 结果应用建议选项 具体建议内容
改进预算项目管理(改进措施和方式) 加强财务绩效管理目标制定流程,加强我单位在项目运行过程中资金的管理和使用,全程绩效监控,保质保量完成项目目标
规范财政资金管理
完善制度设计,建议进行政策调整
政策到期,建议重新发布
建议调整公共服务标准
不再继续安排
减少或取消安排
结构调整,压低效补高效
预算一次核定、资金分年度拨付
其他建议
主管部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见
财政部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见 严格执行预算,认真完成预算执行率
财政部门总体意见 严格执行预算,认真完成预算执行率
预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)
项目(政策)名称 广联达工程造价软件升级费2024年
主管部门 大石桥市审计局-
实施单位 大石桥市审计局本级-
项目预算金额(万元) 1.35 全年执行数 1.35 执行率 100%
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
年度总体目标 为保证投资工程审计的顺利开展,广联达软件升级所需年费。 我单位运用广联达软件服务费进行投资工程项目审计
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 全年
完成值
完成程度 分值 得分 未完成原因分析 改进措施
运算
符号
内容 度量
单位
经费保障 制度保障 人员保障 硬件条件保障 其他 原因说明
产出指标 数量指标 优秀审计项目个数 >= 1 1 100% 12.5 12.5
年度审计项目数量 = 2 2 100% 12.5 12.5
质量指标 审计招标公开公平性 公平 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 100% 12.5 12.5
审计报告合格率 >= 100 % 100 100% 12.5 12.5
效益指标 社会效益指标 被审计单位根据审计建议建立健全规章制度 >= 10 2 20.0% 20 4 其他:经过多年的审计巡查各单位的财务制度愈发完善,财务制度流程严谨,被审计单位建立制度逐年减少。
其他:我单位今年将继续加强对政府投资审计的监督力度,加强工程审计全过程管理,确保项目实施的合规性。
绩效指标 效益指标 社会效益指标 审计结果应用率 >= 100 % 100 100% 20 20
指标自评得分小计 74 预算执行率得分 10 减分项 0 绩效自评总得分 84
结果应用建议 结果应用建议选项 具体建议内容
改进预算项目管理(改进措施和方式) 加强财务绩效管理目标制定流程,加强我单位在项目运行过程中资金的管理和使用,全程绩效监控,保质保量完成项目目标。
规范财政资金管理
完善制度设计,建议进行政策调整
政策到期,建议重新发布
建议调整公共服务标准
不再继续安排
减少或取消安排
结构调整,压低效补高效
预算一次核定、资金分年度拨付
其他建议
主管部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见
财政部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见 严格执行预算,认真完成预算执行率
财政部门总体意见 严格执行预算,认真完成预算执行率
预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)
项目(政策)名称 审计业务培训费2024年
主管部门 大石桥市审计局-
实施单位 大石桥市审计局本级-
项目预算金额(万元) 1.26 全年执行数 1.26 执行率 100%
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
年度总体目标 为了提升审计人员的业务能力,开展培训,提高审计水平。 开展培训后,审计人员的能力得到提升。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 全年
完成值
完成程度 分值 得分 未完成原因分析 改进措施
运算
符号
内容 度量
单位
经费保障 制度保障 人员保障 硬件条件保障 其他 原因说明
产出指标 数量指标 优秀审计项目个数 >= 1 1 100% 12.5 12.5
年度审计项目数量 = 1 1 100% 12.5 12.5
质量指标 审计报告合格率 >= 100 % 100 100% 12.5 12.5
审计招标公开公平性 公平 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 100% 12.5 12.5
效益指标 社会效益指标 被审计单位根据审计建议建立健全规章制度 >= 10 2 20.0% 20 4 其他:经过多年的审计巡查各单位的财务制度愈发完善,财务制度流程严谨,被审计单位建立制度逐年减少。
其他:我单位下一年度将继续加强审计力度,更加细致谨慎审计各单位规章制度,使各单位财务制度更加规范。
绩效指标 效益指标 社会效益指标 审计结果应用率 >= 100 % 100 100% 20 20
指标自评得分小计 74 预算执行率得分 10 减分项 0 绩效自评总得分 84
结果应用建议 结果应用建议选项 具体建议内容
改进预算项目管理(改进措施和方式) 我单位下一年度将继续加强审计力度,更加细致谨慎审计各单位规章制度,使各单位财务制度更加规范。
规范财政资金管理
完善制度设计,建议进行政策调整
政策到期,建议重新发布
建议调整公共服务标准
不再继续安排
减少或取消安排
结构调整,压低效补高效
预算一次核定、资金分年度拨付
其他建议
主管部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见
财政部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见 严格执行预算,认真完成预算执行率
财政部门总体意见 严格执行预算,认真完成预算执行率
预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)
项目(政策)名称 审信通经费2024年
主管部门 大石桥市审计局-
实施单位 大石桥市审计局本级-
项目预算金额(万元) 10 全年执行数 10 执行率 100%
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
年度总体目标 按照省审计厅、营口市局要求,保证审信通移动终端的正常开展 按照省审计厅、营口市局要求,审信通移动终端正常开展
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 全年
完成值
完成程度 分值 得分 未完成原因分析 改进措施
运算
符号
内容 度量
单位
经费保障 制度保障 人员保障 硬件条件保障 其他 原因说明
产出指标 数量指标 优秀审计项目个数 >= 1 1 100% 12.5 12.5
年度审计项目数量 = 1 1 100% 12.5 12.5
质量指标 审计招标公开公平性 公开 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) 100% 12.5 12.5
审计报告合格率 >= 100 % 100 100% 12.5 12.5
效益指标 社会效益指标 被审计单位根据审计建议建立健全规章制度 >= 10 2 20.0% 20 4 其他:经过多年的审计巡查各单位的财务制度愈发完善,财务制度流程严谨,被审计单位建立制度逐年减少。
其他:我单位下一年度将继续加强审计力度,更加细致谨慎审计各单位规章制度,使各单位财务制度更加规范。
绩效指标 效益指标 社会效益指标 审计结果应用率 >= 100 % 100 100% 20 20
指标自评得分小计 74 预算执行率得分 10 减分项 0 绩效自评总得分 84
结果应用建议 结果应用建议选项 具体建议内容
改进预算项目管理(改进措施和方式) 加强财务绩效管理目标制定流程,加强我单位在项目运行过程中资金的管理和使用,全程绩效监控,保质保量完成项目目标。
规范财政资金管理
完善制度设计,建议进行政策调整
政策到期,建议重新发布
建议调整公共服务标准
不再继续安排
减少或取消安排
结构调整,压低效补高效
预算一次核定、资金分年度拨付
其他建议
主管部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见
财政部门审核意见 建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见 严格执行预算,认真完成预算执行率
财政部门总体意见 严格执行预算,认真完成预算执行率
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页