部门(单位)整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 049021大石桥市水源镇九年一贯制(寄宿制)学校-210882000 | ||||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 2930.81 | ||||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 2930.81 | ||||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费(刚性) | 222.816798 | 222.81 | 100% | 8 | 8 | |||||||||||||
基本支出公用经费(保运转) | 70.839815 | 70.83 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||||
基本支出公用经费(保基本民生) | 6.6089 | 6.6 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||||
基本支出公用经费(其他) | 13.8593 | 13.85 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||||
基本支出人员经费(保工资) | 2811.424897 | 2811.42 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
年度目标 | 全面保障本单位正常运转。 | 财政资金项目《实施方案》预算支出科目进行使用。 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
社会效应 | 政治效益 | 有利于提高民族素质 | 素质提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||
社会效益 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
服务对象满意度 | 学生满意率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 | |||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 机制完善 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
完善部门内部控制 | 制度完善 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
总评价得分 | 100 | ||||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 | |||||||||||||||||||
建议改进业务管理 | |||||||||||||||||||
建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 | 建议相关部门规范财政资金管理,加强资金管理合理,使用规范,符合相关要求,切实落实到位。 | ||||||||||||||||||
建议改进资产管理 | |||||||||||||||||||
建议改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
规范预算管理 | |||||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||||
主管部门总体意见 | |||||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
规范预算管理 | 完成较好 | ||||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范部门预算管理 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 24校园维修项目工程 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市水源镇九年一贯制(寄宿制)学校- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 23.5 | 全年执行数 | 23.5 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 2024年校园维修项目工程,保障正常教育教学。 | 2024年校园维修工程顺利结束,确保正常教育教学。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 义务教育巩固率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
农村义务教育学校网络覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 九年义务教育巩固率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育阶段优质教育资源覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育巩固率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | |||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 建议相关部门规范财政资金管理,加强资金管理合理,使用规范,符合相关要求,切实落实到位。 | |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 完成较好 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 改进预算项目管理 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 24义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生资助金(小学) | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市水源镇九年一贯制(寄宿制)学校- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0.6 | 全年执行数 | 0.6 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 水源镇九年一贯制(寄宿制)学校24义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生资助金(小学) | 按时完成发放家庭经济困难非寄宿生资助金 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数 | >= | 16 | 人 | 16 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
义务教育阶段残疾儿童资助人数 | = | 16 | 人 | 16 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 九年义务教育巩固率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村困难家庭义务教育子女学习成绩提高比例 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升义务教育薄弱环节改善与能力 | 提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 建议相关部门规范财政资金管理,加强资金管理合理,使用规范,符合相关要求,切实落实到位。 | |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 完成较好 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 改进预算项目管理 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 24义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生资助金(中学) | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市水源镇九年一贯制(寄宿制)学校- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0.49 | 全年执行数 | 0.49 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 24义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生资助金(中学) | 按时发放家庭经济困难非寄宿生资助金 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数 | >= | 13 | 人 | 13 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
义务教育阶段残疾儿童资助人数 | = | 13 | 人 | 13 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 九年义务教育巩固率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村困难家庭义务教育子女学习成绩提高比例 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升义务教育薄弱环节改善与能力 | 提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 建议相关部门规范财政资金管理,加强资金管理合理,使用规范,符合相关要求,切实落实到位。 | |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 完成较好 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 改进预算项目管理 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 24中小学教师意外伤害险保费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市水源镇九年一贯制(寄宿制)学校- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 4.51 | 全年执行数 | 4.51 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 本月内实施完成 | 按期完成教师意外伤害险的保金。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买意外伤害保险运动员人数 | = | 196 | 人 | 196 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
机关事业单位养老保险改革相关业务培训次数 | = | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
保险结案率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 医疗补充保险政策群众知晓率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
辽宁省内各市保险费补贴覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受益群体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 建议相关部门规范财政资金管理,加强资金管理合理,使用规范,符合相关要求,切实落实到位。 | |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 完成较好 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 改进预算项目管理 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 24中小学学生意外伤害险保费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市水源镇九年一贯制(寄宿制)学校- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 4.39 | 全年执行数 | 4.39 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 本月内实施完成 | 按期完成保险任务 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买意外伤害保险运动员人数 | = | 877 | 人 | 877 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
基本医疗保险综合参保率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 对全部建档立卡贫困人口施行医疗补充保险比例 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
基本医疗保险补助增长率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 医疗补充保险政策群众知晓率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
辽宁省内各市保险费补贴覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度指标 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 建议相关部门规范财政资金管理,加强资金管理合理,使用规范,符合相关要求,切实落实到位。 | |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 完成较好 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 改进预算项目管理 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2022年普惠性幼儿园生均公用经费(公办) | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市水源镇九年一贯制(寄宿制)学校- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 1.66 | 全年执行数 | 1.66 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 年末达到标准 | 按上级相关要求支出 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 适龄残疾儿童义务教育入学率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
高中阶段教育入学率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 省级教育部门和部属高校网站信息共享覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
九年义务教育巩固率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 九年义务教育巩固率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 区域内义务教育阶段教师交流占比 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | |||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 建议相关部门规范财政资金管理,加强资金管理合理,使用规范,符合相关要求,切实落实到位。 | |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 完成较好 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 改进预算项目管理 |