大石桥市第二高级中学整体绩效自评表 (2023年度) |
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部门(单位)名称 | 049007大石桥市第二高级中学-210882000 | ||||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 3473.85 | ||||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 3473.85 | ||||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
基本支出公用经费(刚性) | 23 | 23 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
基本支出公用经费(保运转) | 341.74965 | 341.74 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
基本支出人员经费(保工资) | 2824.241226 | 2824.24 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
基本支出人员经费(刚性) | 96.566523 | 96.56 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
按时按量完成各项绩效目标 | 均已完成各项绩效目标 | ||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
社会效应 | 服务对象满意度 | 毕业生满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
社会公众满意度 | 教学质量公众满意度 | >= | 98 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
可持续性 | 创新驱动发展 | 人才队伍建设 | 提高水平 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
总评价得分 | 100 | ||||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 | |||||||||||||||||||
建议改进业务管理 | |||||||||||||||||||
建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
建议改进资产管理 | |||||||||||||||||||
建议改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他建议 | 增加预算填报人员培训学习,提高预算人员能力素养和专业知识,提升预算填报人员的工作技能和知识 | ||||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
规范预算管理 | |||||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||||
主管部门总体意见 | |||||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
规范预算管理 | 整 体绩效完成较好 | ||||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范部门预算管理 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
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项目(政策)名称 | 普通高中改善办学条件资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市第二高级中学- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 50 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
维修项目达到预期使用效果,真正提高教学环境,做好校园设施建设。 | 大石桥市教第二高级中学2023年本项目本年度尚未开展,准备在2024年接着开展执行此项目。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 项目申报数量 | = | 1 | 个 | 0 | 0.0% | 6.2 | 0 | √ | 其他:大石桥市教第二高级中学2023年本项目本年度尚未开展,准备在2024年接着开展执行此项目。 |
其他:大石桥市教第二高级中学2023年本项目本年度尚未开展,准备在2024年接着开展执行此项目。 |
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项目评审数量 | = | 1 | 个 | 0 | 0.0% | 6.2 | 0 | √ | 其他:大石桥市教第二高级中学2023年本项目本年度尚未开展,准备在2024年接着开展执行此项目。 |
其他:大石桥市教第二高级中学2023年本项目本年度尚未开展,准备在2024年接着开展执行此项目。 |
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质量指标 | 保障全年正常运转率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 6.2 | 0 | √ | 其他:大石桥市教第二高级中学2023年本项目本年度尚未开展,准备在2024年接着开展执行此项目。 |
其他:大石桥市教第二高级中学2023年本项目本年度尚未开展,准备在2024年接着开展执行此项目。 |
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购置教学仪器设备验收合格率 | >= | 98 | % | 0 | 0.0% | 6.6 | 0 | √ | 其他:大石桥市教第二高级中学2023年本项目本年度尚未开展,准备在2024年接着开展执行此项目。 |
其他:大石桥市教第二高级中学2023年本项目本年度尚未开展,准备在2024年接着开展执行此项目。 |
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时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 95 | % | 0 | 0.0% | 6.2 | 0 | √ | 其他:大石桥市教第二高级中学2023年本项目本年度尚未开展,准备在2024年接着开展执行此项目。 |
其他:大石桥市教第二高级中学2023年本项目本年度尚未开展,准备在2024年接着开展执行此项目。 |
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验收及时率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 6.2 | 0 | √ | 其他:大石桥市教第二高级中学2023年本项目本年度尚未开展,准备在2024年接着开展执行此项目。 |
其他:大石桥市教第二高级中学2023年本项目本年度尚未开展,准备在2024年接着开展执行此项目。 |
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成本指标 | 单项成本控制 | <= | 50 | 万元 | 0 | 100% | 6.2 | 1.2 | √ | 其他:大石桥市教第二高级中学2023年本项目本年度尚未开展,准备在2024年接着开展执行此项目。 |
其他:大石桥市教第二高级中学2023年本项目本年度尚未开展,准备在2024年接着开展执行此项目。 |
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成本控制率 | <= | 95 | % | 0 | 100% | 6.2 | 1.2 | √ | 其他:大石桥市教第二高级中学2023年本项目本年度尚未开展,准备在2024年接着开展执行此项目。 |
其他:大石桥市教第二高级中学2023年本项目本年度尚未开展,准备在2024年接着开展执行此项目。 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 采购物资价格波动率 | <= | 5 | % | 0 | 100% | 5 | 0 | √ | 其他:大石桥市教第二高级中学2023年本项目本年度尚未开展,准备在2024年接着开展执行此项目。 |
其他:大石桥市教第二高级中学2023年本项目本年度尚未开展,准备在2024年接着开展执行此项目。 |
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社会效益指标 | 人才科学研究积极性 | 提升研究 | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 5 | 0 | √ | 其他:大石桥市教第二高级中学2023年本项目本年度尚未开展,准备在2024年接着开展执行此项目。 |
其他:大石桥市教第二高级中学2023年本项目本年度尚未开展,准备在2024年接着开展执行此项目。 |
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引导地方提高学前教育普惠保障水平 | 提高教育 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||
生态效益指标 | 项目实施区域生态系统、环境质量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 5 | 5 | |||||||||
可持续影响指标 | 保障水平 | 提高水平 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 5 | 5 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 5 | 5 | ||||||||
社会公众满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 5 | 5 | ||||||||||
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 5 | 5 | |||||||||
指标自评得分小计 | 32.4 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 32.4 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | √ | 加强预算过程科学性。加强预算评估过程的科学性。加强预算人员培训和学习提高专业素养和能力。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 进一步规范预算管理 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 改进预算项目管理 |